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公告内容:
因工作需要,现面向社会公开招聘总行审计部专业人员。
招聘部门:总行审计部
工作地点:合肥
用工性质:合同制员工
岗位一:财务会计审计岗
任职条件:
1.原则上年龄35周岁及以下,硕士研究生及以上学历,硕士及以上学位,审计、财会、金融、统计、信息科技等相关专业;
2.商业银行等有关金融机构或会计师事务所工作3年以上,其中2年以上会计、财务、运营、社会审计等工作经验;具有基建工程审计工作经验、网点主管工作经验或分支行财务工作经验者优先;
3.熟悉经济、金融政策,熟悉财务会计业务,具有一定的风险识别和文字表达能力,熟练使用办公软件;
4.工作认真踏实,责任心强,身体健康,无违法违纪等不良记录;
5.具备CPA、CIA、建造师、造价师等资格证书者优先。
岗位职责:
1.现场审计:根据审计方案要求,实施现场审计;收集审计证据,制作审计底稿;分析审计发现,有针对性地提出审计建议;
2.整改追踪:督促审计事项的整改落实,进行后续追踪,促进提高整改效果;
3.非现场审计分析与核查:根据要求进行日常分析和特定项目审前非现场分析,对非现场疑点进行相关核查;
4.管理及能力提升:做好审计文档资料和电子信息归档工作等内部管理工作,持续学习与培训;
5.其他相关工作。
岗位二:现场项目质监岗
任职条件:
1.原则上年龄35周岁及以下,硕士研究生及以上学历,硕士及以上学位,审计、财会、金融、统计、信息科技等相关专业;
2.商业银行等有关金融机构或会计师事务所工作3年以上,其中2年以上审计、财务、运营、公司信贷、金融市场、资产管理、风险管理等工作经验,从事审计、风险及合规管理等工作者优先;
3.熟悉经济、金融政策及监管规定,具有一定的风险识别和文字表达能力,熟练使用办公软件;
4.工作认真踏实,责任心强,身体健康,无违法违纪等不良记录;
5.具备CPA、CIA资格证书者优先。
岗位职责:
1.审计方案质量控制:结合年度重点审计项目计划,对项目立项、审计方案的合理性进行审查,对各审前环节进行质量控制;
2.现场审计质量控制:在现场审计过程中,根据审计质量控制要求,对审计程序的合规性进行监督;
3.质控档案管理及持续改进:及时整理归档审计项目质量控制结果资料,并结合工作开展情况提出审计项目质量持续改进建议;
4.其他质控事项:其他需纳入质控的审计工作。
岗位三:内控评价管理岗
任职条件:
1.原则上年龄35周岁及以下,硕士研究生及以上学历,硕士及以上学位,审计、财会、金融、统计、信息科技等相关专业;
2.商业银行等有关金融机构或会计师事务所工作3年以上,其中2年以上审计、会计、财务、运营、公司信贷、金融市场、资产管理、风险管理等工作经验,从事审计、风险及合规管理等工作者优先;
3.熟悉经济、金融政策及监管规定,熟悉银行内部控制相关知识,具有一定的风险识别和文字表达能力,熟练使用办公软件;
4.工作认真踏实,责任心强,身体健康,无违法违纪等不良记录;
5.具备CPA、CIA、CISA及其他计算机技术与软件专业技术资格等证书者优先。
岗位职责:
1.组织内控评价:制定内控评价项目工作计划,组织实施内控评价工作,就检查中发现的缺陷与相关单位和部门进行沟通确认,提出改进方案或建议,对缺陷组织落实整改;
2.实施内控评价:测试梳理本行内部控制流程节点和关键风险点,根据审计工作要求,定期开展本行及附属机构的内控评价测试,并撰写报告;
3.内控评价结果运用:结合内控评价工作开展情况,督促内控评价结果的合理运用,必要时实施现场审计检查工作;
4.配合外审机构开展内控审计:根据本行定期报告披露等工作需要,配合外部审计机构作好对本行的内控审计工作;
5.内控自评工作部门联络协调:与本行内控自评工作部门进行联络协调,推动内控评价工作开展。